Daftar Informasi
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kutai Timur Tahun 2023
Diterbitkan oleh PEMKAB KUTIM pada 12 Okt 2023.
- Kategori
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Unit
- PEMKAB KUTIM
- Tanggal terbit
- 12 Okt 2023
- Format
- Ukuran berkas
- 3,6 MB
- Jumlah unduhan
- 17
Pratinjau Dokumen
Pratinjau di halaman hanya tersedia pada layar lebar. Di ponsel, berkasnya dibuka penampil PDF peramban Anda.
Versi Teks Dokumen
Tampilkan isi dokumen sebagai teks
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
................................ ................................ ................................ ................................ ................
1
BAB I PENDAHULUAN
................................ ................................ ................................ ............................
2
1.1.
Latar Belakang Penyusunan Peru bahan PPAS APBD
................................ ........
2
1.2.
Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD
................................ ........................
3
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD
................................ ...........
3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
.........
7
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING - MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
................................ ................................ ................................ ................................ .....
9
BAB IV RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
....
519
BAB V PENUTUP
................................ ................................ ................................ ................................ ..
520
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penyusunan Perubahan PPAS APBD
Pada Tahun Anggaran 2023, APBD Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan melalui Pe raturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor __ Tahun 2022 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, APBD
tahun 2023 tersebut perlu mengalami perubahan karena ada beberapa aspek yang memerlukan penyesuaian.
Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undan g - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenta ng Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan y ang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3 ) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
(4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.
Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi - asum si dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 202 3
dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2021 sampai
dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 202 3
dalam rangka:
a.
Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpenga ruh terhadap kondisi keuangan daerah.
b.
Perubahan terhadap proyeksi pendapatan daerah berdasarkan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah s elama semester pertama tahun 2023 dan kebijakan transfer daerah dari pemerintah pusat ;
c.
Penyesuaian penganggaran bela nja daerah berdasarkan Tingkat Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Hingga Bulan Juni TA. 2023 , serta
menindaklanjuti
a manat MCP KPK Tahun 2023, terkait Belanja Perubahan APBD 2023 ;
d.
Penyesuaian anggaran pembiayaan berdasarkan komposisi Sisa Lebi h Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 .
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
3
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementar a (PPAS)
disusun untuk menyesuaikan rencana perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akibat perubahan asu msi makro serta kebijakan umum APBD. Hal ini berdampak pada struktur APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 dan bertujuan untuk men cakup tambahan belanja prioritas yang sebelumnya belum dimasukkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 202 2.
1.2.
Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS APBD
Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten
Kutai Timur Tahun Ang garan 2023 bertujuan untuk:
1.
Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbanga n, dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2.
Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing -
masing urusan, perangk at daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2023.
3.
Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023.
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS APBD
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Seme ntara APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 mendasarkan pada peraturan perundang -
undangan sebagai berikut:
1.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.
Undan g - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lemba ran Negara Nomor 4355);
3.
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenc anaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
4
5.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe merintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undan g Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah me njadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.
Undang - undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8.
Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tat a Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Eva luasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
5
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 323);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15.
Perat uran Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang P edoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.
Peratura n Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Pen anganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasi onal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Beri ta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
22.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
6
23.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.
24.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jang ka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
25.
Peratu ran Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
26.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang R encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026;
27.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.
28.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 63
Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
7
BAB II
RENCANA
PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2023, maka target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain - lain pendapatan daerah yang sah masing - masing sebagai berikut:
Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
KODE
Ura ian
2023
Perubahan (Bertambah/Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
237.942.216.302
253.056.617.850
15.114.401.548
6,35
4.1.01
Pendapatan Pajak Daerah
105.331.050.000
106.829.256.850
1.498.206.850
1,42
4.1.02
Pendapatan Retribusi Daerah
4.652.575.000
5.309.925.000
657.350.000
14,13
4.1.03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.441.875.000
7.441.875.000
0
0,00
4.1.04
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
120.516.716.302
133.475.561.000
12.958.844.698
10,75
4.2
PENDAPATAN TRANSFER
5.689.709.000.319
7.194.184.247.903
1.504.475.247.584
26,44
4.2.01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.715.243.924.839
6.219.719.172.423
1.504.475.247.584
31,91
4.2.01. 01
Da na Perimbangan
4.570.460.820.839
6.074.936.068.423
1.504.475.247.584
32,92
4.2.01. 01.000 1
Dana Bagi Hasil Pajak
440.653.846.000
477.915.403.263
37.261.557.263
8,46
4.2.01. 01.000 1
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
3.305.109.524.839
4.772.323.215.160
1.467.213.6 90.321
44,39
4.2.01. 01.000 2
Dana Alokasi Umum (DAU)
579.740.639.000
579.740.639.000
0
0,00
4.2.01. 01.000 3
Dana Transfer Khusus
244.956.811.000
244.956.811.000
0
0,00
4.2.1.5
Dana Desa
144.783.104.000
144.783.104.000
0
0,00
4.2.02
Pendapatan Transfer An tar Daerah
974.465.075.480
974.465.075.480
0
0,00
4.2.02. 01.01
Dana Bagi Hasil Provinsi
941.595.075.480
941.595.075.480
0
0,00
4.2.02. 02.01
Dana Bantuan Keuangan
32.870.000.000
32.870.000.000
0
0,00
4.3
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
17.737.121.55 1
44.044.944.753
26.307.823.202
148,3 2
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
8
KODE
Ura ian
2023
Perubahan (Bertambah/Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
4.3.01. 01
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat
4.500.000.000
4.500.000.000
0
0,00
4.3.01. 01
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Non BLUD
13.237.121.551
13.237.121.551
0
0,00
4.3.01
Remunerasi Dana Treasury Deposit Facility
0
19.480.094.802
19.480.094.802
N/A
4.3.01. 03
Pendapatan Atas Dana Reducing Emmision From Deforentration Enforest
0
6.827.728.400
6.827.728.400
N/A
JUMLAH PENDAPATAN 5.945.388.338.172 7.491.285.810.506 1.545.897.472.334 26,00 Sumber: Bapenda Kabupaten Kutai Timur, 2023Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan untuk proyeksi Pendapatan Daerah setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 26,44 persen, yaitu dari sebelum perubahan APBD diproyeksikan sebesar Rp 5.945.388.338.172,- menjadi sebesar Rp 7.491.285.810.506,- atau naik sebesar Rp 1.545.897.472.334,- atau 26%.
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
9
BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING - MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Pe rubahan Belanja Daerah pad a perubahan APBD Tahun 2023, untuk prioritas dan plafon anggaran sementara masing - masing urusan dan Perangkat Daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.
Perlu diketahui bahwa terdapat perubahan nomenklatur per angkat daerah sehi ngga terdapat penyesuaian nomenklatur sesuai dengan nomenklatur baru.
Kemudian untuk rincian plafon perubahan anggaran pada masing - masing Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta plafon
anggarannya secara lebih detail dijelaskan pada
tabel 3.2 di bawah dengan judul tabel
Rincian Plafon Anggaran Sementar a Perubahan Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 .
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
10
Tabel 3.1
Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah
Tahun 202 3
(Rupiah)
Kode
Bidang
Perangkat Daerah
Plafon Anggaran
Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
1.01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.060.862.227.977
1.582.605.761.496
521.743.533.519
49,18
1.02
URUSAN PEME RINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan
342.110.594.133
406.781.575.699
64.670.981.566
18,90
1.02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
RSUD Kudungga
229.106.237.681
248.958.524.868
19.852.287.187
8,67
1.03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
1.174.812.976.429
2.046.872.493.900
872.059.517.471
74,23
1.04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman
612.738.938.924
1.062.314.019.929
449. 575.081.005
73,37
1.05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
15.167.378.068
23.877.449.863
8.710.071.795
57,43
1.05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Dinas Pemadam Kebakaran
43.012.419.765
64.529.820.797
21.517.401.032
50,03
1.05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21.535.898.982
34. 621.121.955
13.085.222.973
60,76
1.06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
15.739.698.204
22.066.841.421
6.327.143.217
40,20
2.07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
41.374.963.709
54.833.281.149
13.458.3 17.440
32,53
2.08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.179.841.276
15.482.685.795
3.302.844.519
27,12
2.09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Ketahanan Pangan
1 6.069.842.027
28.900.080.682
12.830.238.655
79,84
2.1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Pertanahan
45.043.290.626
110.077.292.015
65.034.001.389
144,38
2.11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup
56.777.640.030
102.7 45.331.470
45.967.691.440
80,96
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
11
Kode
Bidang
Perangkat Daerah
Plafon Anggaran
Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
2.12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
25.873.708.084
31.283.302.442
5.409.594.358
20,91
2.13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31.408.493.024
69.707.276.990
38.298.783.966
121,94
2.14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28.475.676.588
35.465.675.7 08
6.989.999.120
24,55
2.15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
69.182.970.264
115.369.757.435
46.186.787.171
66,76
2.16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian
54 .594.944.431
146.774.466.666
92.179.522.235
168,84
2.17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH
Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
31.333.760.728
41.638.215.234
10.304.454.506
32,89
2.18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MO DAL
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
17.023.837.626
23.162.869.721
6.139.032.095
36,06
2.19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
91.197.366.610
143.738.437.971
52.541.071.361
57,61
2.23
UR USAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.003.315.695
26.625.428.240
5.622.112.545
26,77
3.25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Perikanan
30.859.372.198
49.398.132.294
18.538.760.096
60,07
3.26
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Pariwisata
68.054.362.651
128.849.305.831
60.794.943.180
89,33
3.27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura dan Peternakan
147.167.423.104
202.204.380.689
55.036.957.585
37,40
3.27
URU SAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Perkebunan
33.212.442.368
52.225.657.283
19.013.214.915
57,25
3.3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25.840.117.497
50.581.717.602
24.741.600.105
95,75
4.01
SEKRETARIAT DAERA H
Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur
500.536.936.529
697.096.077.426
196.559.140.897
39,27
4.02
SEKRETARIAT DPRD
Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD
130.217.506.608
154.205.530.555
23.988.023.947
18,42
5.01
PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37.600.925.964
48.465.941.573
10.865.015.609
28,90
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
12
Kode
Bidang
Perangkat Daerah
Plafon Anggaran
Bertambah/Berkurang
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
5.02
KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
590.305.546.255
868.309.847.563
278.004.301.308
47,09
5.02
KEUANGAN
Badan Pendapatan Daerah
55.949.226.723
80.411.424.231
24.462.197.508
43,72
5 .03
KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.888.664.401
44.234.892.151
5.346.227.750
13,75
5.05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Riset dan Inovasi Daerah
8.706.821.239
14.527.695.395
5.820.874.156
66,85
6.01
INSPEKTORAT DAE RAH
Inspektorat
39.566.550.944
46.450.944.688
6.884.393.744
17,40
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Sangatta Selatan
10.583.074.155
11.279.582.830
696.508.675
6,58
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Sangatta Utara
12.472.317.717
15.069.427.425
2.597.109.708
20,82
7. 01
KECAMATAN
Kantor Camat Bengalon
7.328.916.771
7.959.606.458
630.689.687
8,61
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Kaliorang
6.345.088.664
7.136.567.927
791.479.263
12,47
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Muara Wahau
7.928.570.783
8.371.649.615
443.078.832
5,59
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Kongbeng
6.973.564.414
7.451.044.807
477.480.393
6,85
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Muara Ancalong
8.157.217.438
9.759.291.381
1.602.073.943
19,64
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Batu Ampar
5.319.252.144
6.575.312.927
1.256.060.783
23,6 1
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Telen
5.730.723.408
6.101.801.841
371.078.433
6,48
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Busang
5.870.554.726
6.267.811.194
397.256.468
6,77
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Teluk Pandan
6.952.076.590
7.889.873.960
937.797.370
13,49
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Rantau Pulung
5.301.086.604
6.530.351.452
1.229.264.848
23,19
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Kaubun
5.293.146.874
6.035.290.538
742.143.664
14,02
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Sangkulirang
7.572.091.908
7.953.100.841
381.008.933
5,03
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Muara Bengkal
8.642.007.565
10.277.756.161
1.635.748.596
18,93
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Long Mesangat
6.190.108.355
7.651.937.132
1.461.828.777
23,62
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Karangan
4.989.593.336
5.257.887.334
268.293. 998
5,38
7.01
KECAMATAN
Kantor Camat Sandaran
6.259.902.307
6.548.261.626
288.359.319
4,61
8.01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20.947.127.051
50.842.461.271
29.895.334.220
142,72
Jumlah
5.912.388.338.172
9.070.352.275.44 7
3.157.963.937.275
53,41
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % 1 1 1 1.060.862.227.977 1.582.605.761.496 521.743.533.519 49 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 100 % - - - 1 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % - - - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 364.602.400 11 - - 1 1 1 2.01 2 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen (9.962.800) (4) - - - - 1 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 49.860.000 (49.860.000) (100) Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen (25.575.000) (18) - - - - 1 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 40.000.000 (40.000.000) (100) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 466.795.300 23 - - - - 1 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 1.200.000.000 2.650.000.000 1.450.000.000 121 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % - - - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran 144.311.608 118.736.608 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.310.000.000 3.674.602.400 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 250.000.000 240.037.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.060.000.000 2.526.795.300 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Target 2023 Tabel 3.2 Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Rupiah) 13
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2935 Orang/bu lan 35.016.038.304 6 - - - - - - Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4666 Dokume n 46.346.348.142 52 - - - - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 201.347.800 7 - - - - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 7 Laporan (40.988.696) (2) - - - - 1 1 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 100 % - - - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 21 Dokumen 500.000.000 167 - - Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 1 Laporan - - - - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan (50.000.000) (50) - - - - 1 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % - - - 1 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 11 Paket 3.262.228.000 6.162.228.000 2.900.000.000 89 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 1.850.000.000 132 - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 595.065.197.991 630.081.236.295 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.02 2 1 1 1 2.02 1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.862.298.400 3.063.646.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.02 5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 88.318.696.284 134.665.044.426 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.02 3 300.000.000 800.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.017.153.800 1.976.165.104 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.05 3 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.403.096.000 3.253.096.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 2.000.000.000 27 - - Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 364 Orang 500.000.000 42 - - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 0 Orang 800.000.000 - - - 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % - - - 1 1 1 2.06 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.430.000.000 141 - - - - 1 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000 (60.000.000) (100) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 300.000.000 300 - - 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 (300.000.000) (100) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan - - - - Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen (60.000.000) (17) - - Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9 Dokumen (17.700.000) (4) - - - - 1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 7.366.080.000 9.366.080.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.05 10 1 1 1 2.05 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.438.340.000 5.868.340.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.06 6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 800.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1.200.000.000 1.700.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.05 11 1 1 1 2.06 11 Fasilitasi Kunjungan Tamu 300.000.000 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.06 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000 400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.06 8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 470.000.000 452.300.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 360.000.000 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 1 1 2.08 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan (18.000.000) (2) - - - - 1 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000 (60.000.000) (100) 1 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % - - - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 210.000.000 60 - - - - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit (28.400.000) (10) - - - - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 1.600.000.000 85 - - Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah 13 Tahun - - Meningkatnya Angka Rata- rata Lama Sekolah (RLS) 9.35 Tahun - - Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD) 56.58 - - Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SMP) 53.26 0 - - 1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 101.71 % - - Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 9.645.613.000 129 - - Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 40 Ruang 32.849.993.400 86 - - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.094.256.000 1.076.256.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 290.000.000 261.600.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 348.628.750 558.628.750 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 1 1 2 2.01 1 1.876.222.000 3.476.222.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Penambahan Ruang Kelas Baru 37.979.000.000 70.828.993.400 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 7.500.000.000 17.145.613.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 2 16
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 - - - - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 5 Ruang 14.598.992.000 662 - - - - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 7 Ruang 1.400.000.000 221 - - - - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 2.400.000.000 327 - - - - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 70 Unit 59.806.417.973 286 - - - - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 9 Unit 14.600.000.000 769 - - - - Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat 18 Ruang 58.598.748.000 549 - - - - 1 1 2 2.01 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang - 19.400.000.000 19.400.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 1 Unit 26.600.000.000 23.471 - - 1 1 2 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 Unit - 20.200.000.000 20.200.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1176 Paket 5.746.984.000 179 - - - - dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 633.456.180 2.033.456.180 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 5 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.205.550.960 16.804.542.960 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 20.915.158.700 80.721.576.673 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 7 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 732.827.220 3.132.827.220 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 10.680.000.000 69.278.748.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 12 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.897.899.660 16.497.899.660 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 8 Pengadaan Mebel Sekolah 3.219.393.000 8.966.377.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 113.329.740 26.713.329.740 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 14 17
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 1 2 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket - 18.996.000.000 18.996.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 10200 Unit 5.000.000.000 51 - - - - 1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 5000 Peserta Didik 8.750.000.000 8.750.000.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 75 Paket 7.500.000.000 47 - - - - Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 230 Satuan Pendidikan 5.000.000.000 1.045 - - Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 30 Satuan Pendidikan 500.000.000 250 - - Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 696 Peserta Didik 2.825.000.000 471 - - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 10 Orang - - - - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 72 Orang 1.000.000.000 38 - - 1 1 2 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 0 Satuan Pendidikan - 3.700.000.000 3.700.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 15.936.977.002 23.436.977.002 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 23 Pengadaan Perlengkapan Siswa 9.822.500.000 14.822.500.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 22 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 200.000.000 700.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 25 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 478.265.920 5.478.265.920 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 24 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.200.000.000 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 27 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 600.000.000 3.425.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2.610.000.000 3.610.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 55.847.960.000 55.847.960.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 230 Orang - - - - Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 11 Ruang 11.800.000.000 299 - - - - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 230 Orang - - - - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 4.100.000.000 2.050 - - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 12.150.000.000 6.075 - - Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 230 Orang 2.000.000.000 400 - - 1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 73.37 % - - 1 1 2 2.02 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12 Ruang 3.600.000.000 61 - - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 3.000.000.000 257 - - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 181.734.080 181.734.080 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 31 1 1 2 2.01 30 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 350.000.000 350.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 38 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 3.942.105.940 15.742.105.940 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 35 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 200.000.000 12.350.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 40 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 200.000.000 4.300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.01 39 5.870.000.000 9.470.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 500.000.000 2.500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.168.800.000 4.168.800.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 11 Ruang 400.000.000 14 - - - - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 600.000.000 36 - - - - Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 22 Ruang 400.000.000 2 - - - - Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 2 Ruang 400.000.000 119 - - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah 23 Unit 1.975.686.000 43 - - Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 4 Unit - - - - 1 1 2 2.02 11 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 31 Unit 19.379.529.000 321 - - - - Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 9.800.000.000 1.201 - - Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 400.000.000 294 - - 1 1 2 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1.000.000.000 500 - - 1 1 2 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.857.000.000 3.257.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 1 2 2.02 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 16.642.413.200 17.042.413.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 1.669.729.400 2.269.729.400 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 6 Pembangunan Laboratorium 4.618.800.000 6.594.486.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 10 Pembangunan Fasilitas Parkir 336.000.000 736.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 9 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 6.036.750.000 25.416.279.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.408.000.000 1.408.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 136.000.000 536.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 816.000.000 10.616.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 200.000.000 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 1 2 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 600.000.000 221 - - 1 1 2 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit - 1.000.000.000 1.000.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2452 Paket (700.686.000) (16) - - 1 1 2 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 2000 Paket 13.758.000.000 3.057 - - Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3000 Peserta Didik 50.000.000 1 - - Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2000 Paket - - - - Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 2 Paket 12.000.000.000 232 - - - - Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 16703 Peserta Didik - - - - Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 89 Satuan Pendidikan 130.000.000 87 - - Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba 696 Peserta Didik - - - - 272.000.000 872.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 1 1 2 2.02 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 450.000.000 14.208.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.296.900.000 3.596.214.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 500.000.000 500.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 4.500.000.000 4.550.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5.180.800.000 17.180.800.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 450.000.000 450.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000 280.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 21
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5 Orang (110.000.000) (18) - - Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 33 Orang 500.000.000 38 - - 1 1 2 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 0 Satuan Pendidikan - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan - - - - 1 1 2 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Orang - 195.228.790 195.228.790 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 89 Orang - - - - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen (57.870.000) (29) - - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1.000.000.000 500 - - Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 88 Orang 1.192.641.210 341 - - 1 1 2 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.300.000.000 1.800.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 600.000.000 490.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 22.820.910.000 22.820.910.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 200.000.000 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 200.000.000 142.130.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 350.000.000 1.542.641.210 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 66.57 % - - Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun 15 Unit 927.960.000 17 - - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 7 Unit 717.199.408 27 - - - - Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 1.000.000.000 48 - - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi 2 Unit - - - - Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 210 Paket (552.388.758) (3) - - 1 1 2 2.03 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 0 Paket - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket - 150.000.000 150.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2111 Peserta Didik - - - - Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 3830 Paket 350.000.000 2 - - Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 13630 Peserta Didik - - - - 1 1 2 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0 Satuan Pendidikan - 300.000.000 300.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 10 Orang - - - - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 5.577.040.000 6.505.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 2 1 1 2 2.03 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2.100.000.000 3.100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.609.924.750 3.327.124.158 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 3 Pengadaan Mebel PAUD 20.350.000.000 19.797.611.242 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 400.000.000 400.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 16.542.000.000 16.892.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 13 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 12 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 150.000.000 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 250.000.000 250.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 15 23
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 1.000.000.000 500 - - Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 30 Satuan Pendidikan 600.000.000 400 - - 1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidikan 8.679.400.000 8.679.400.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 Orang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen - - - - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen - - - - Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang - - - - - - 1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya Presentase PKBM yang Terakreditasi 35 % - - - 1 1 2 2.04 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun 0 Unit - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun 2 Unit 813.986.350 68 - - - - 1 1 2 2.03 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 150.000.000 750.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 25 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 200.000.000 1.200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 17 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 200.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.03 26 1.194.685.000 2.008.671.350 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2.650.000.000 2.650.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 1 2 2.04 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit - 400.000.000 400.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 7 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia 0 Paket - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia 1429 Paket 1.300.000.000 200 - - 1 1 2 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 2225 Peserta Didik - - - - 1 1 2 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0 Satuan Pendidikan - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Orang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan - 300.000.000 300.000.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 21 Satuan Pendidikan 3.194.720.000 3.194.720.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 Orang - - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian 20 Satuan Pendidikan - - - - 1 1 2 2.04 9 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 950.000.000 950.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 650.000.000 1.950.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 100.000.000 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 200.000.000 - - - Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 300.000.000 - - - Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SD) 100 % - - Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SMP) 94.25 % - - 1 1 3 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 314 Satuan Pendidikan - - - Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen - - - - 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase Guru yang Telah Memenuhi Kualifikasi Minimal D-IV/S1 98.53 % - - - 1 1 4 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Presentase Guru yang memenuhi Kualifikasi Minimal D-IV/S1 98.53 % - - - Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1.900.000.000 1.267 - - - 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 2.04 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 1 1 2 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 1 1 3 2.01 1 - 300.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 4 2.01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 150.000.000 2.050.000.000 26
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1.150.000.000 767 - - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 200.000.000 - - - - - Jumlah Tokoh Adat yang menerima Insentif 100 Orang - - Penyelenggaraan Festival seni dan budaya 5 Ivent - - 2 22 2 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan pengelolaan kebudayaan di Kutai Timur 6 Orang - - - 2 22 2 2.01 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 85.000.000 285.000.000 200.000.000 235 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 2 2.01 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 7 Orang 85.000.000 385.000.000 300.000.000 353 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 2 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Meningkatkan Kesenian Tradisional di Kutai Timur 5 Ivent - - - 2 22 2 2.02 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 25.000.000 425.000.000 400.000.000 1.600 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 2 2.02 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 25.000.000 25.000.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan 4 Sertifikat 781.853.696 521 - - - - 2 22 2 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat 3 Lembaga - - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 200.000.000 1 1 4 2.01 2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 150.000.000 1.300.000.000 2 22 2 2.02 3 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan 150.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - 931.853.696 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 27
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek - - - - 2 22 2 2.03 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 10 Orang 819.134.422 919.134.422 100.000.000 12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 6 Unit 300.000.000 8 - - 2 22 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Peningkatan Pengembangan kesenian Tradisional 2 Lembaga - - - 2 22 3 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya 2 Lembaga - - - Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 10 Orang 200.000.000 333 - - - - 2 22 3 2.01 2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 7 Sertifikat 60.000.000 60.000.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga - - - - - - 2 22 4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Peningkatan Pembinaan Sejarah 4 orang - - - 2 22 4 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal di Kutai Timur 4 orang - - - Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 5 Orang - - - - 3.806.000.000 4.106.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 2 2.03 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat 2 22 2 2.03 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 60.000.000 60.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60.000.000 260.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 3 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 2 22 3 2.01 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 4 2.01 1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 28
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 1 Unit - - - - Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen - - - - 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - - 2 22 5 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 2 22 5 2.01 1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 1 Objek 90.054.000 90.054.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 5 2.01 2 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 1 Objek 64.489.970 64.489.970 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 5 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya 2 Objek Cagar Budaya - - - 2 22 5 2.02 1 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 1 Objek 60.000.000 60.000.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 5 2.02 2 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 1 Objek 64.900.000 364.900.000 300.000.000 462 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 5 2.02 3 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 1 Objek 77.250.000 77.250.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Peningkatan Pengelolaan Permuseuman 1 Galery - - - 2 22 6 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan museum 1 Galery - - - 2 22 6 2.01 4 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 60.000.000 60.000.000 - - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 342.110.594.133 406.781.575.699 64.670.981.566 19 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50.000.000 50.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 22 4 2.01 3 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 2 22 4 2.01 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 537.559.878 537.559.878 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000 90.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000 60.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000 90.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000 30.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000 500.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 972 Orang/bu lan 972 Orang/bul an 140.019.866.507 153.888.685.940 13.868.819.433 10 Dinas Kesehatan 1 2 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 13.672.017.967 21.838.526.951 8.166.508.984 60 Dinas Kesehatan 1 2 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000.000 2.000.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000 450.000.000 200.000.000 80 Dinas Kesehatan 30
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000 250.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000 250.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 350.000.000 850.000.000 500.000.000 143 Dinas Kesehatan 1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 220.000.000 220.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket - - - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000 500.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit - - - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.000.000.000 2.105.126.225 105.126.225 5 Dinas Kesehatan 31
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 420.000.000 546.000.000 126.000.000 30 Dinas Kesehatan 1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 350.000.000 487.660.000 137.660.000 39 Dinas Kesehatan 1 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % - - 1 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 300.000.000 300.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 50.000.000 50.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 0 0,51 0 - - Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0,51 Per Satuan Penduduk 0,51 Per Satuan Penduduk - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,02 Per Satuan Penduduk 0,02 Per Satuan Penduduk - - Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,51 0 0,51 0 - - 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.01 2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 10.200.000.000 10.826.676.298 626.676.298 6 Dinas Kesehatan 32
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.01 3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 4.357.387.471 4.357.387.471 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 250.000.000 250.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 5 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit - 1.654.933.954 1.654.933.954 - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 15 Unit 20 Unit 4.200.000.000 7.800.000.000 3.600.000.000 86 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 3 Unit 3 Unit 1.400.000.000 3.400.000.000 2.000.000.000 143 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 14 Unit 3.230.000.000 3.504.529.084 274.529.084 8 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 6 Unit 4.012.341.744 6.608.541.744 2.596.200.000 65 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 490 Unit 490 Unit 5.780.353.172 12.780.353.172 7.000.000.000 121 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 100 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.288.872.000 1.788.872.000 500.000.000 39 Dinas Kesehatan 33
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan 5 Unit 5 Unit 200.000.000 200.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan 10 Unit 10 Unit 500.000.000 500.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1500 Unit 1500 Unit 200.000.000 200.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Paket 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8360 Orang 8360 Orang 491.191.200 491.191.200 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7980 Orang 7980 Orang 508.808.800 2.008.808.800 1.500.000.000 295 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7525 Orang 7525 Orang 800.000.000 800.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 34935 Orang 34935 Orang 850.000.000 850.000.000 - - Dinas Kesehatan 34
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 53761 Orang 53761 Orang 850.000.000 850.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 317647 Orang 317647 Orang 400.000.000 400.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 20849 Orang 20849 Orang 850.000.000 850.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 119824 Orang 119824 Orang 55.000.000 55.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10183 Orang 10183 Orang 865.165.000 865.165.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 283 Orang 283 Orang 200.000.000 200.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6772 Orang 6772 Orang 1.941.600.000 1.941.600.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 21360 Orang 21360 Orang 1.870.000.000 1.870.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 142.927.600 332.544.272 189.616.672 133 Dinas Kesehatan 35
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 2.127.350.000 6.727.350.000 4.600.000.000 216 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 483.855.500 483.855.500 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.896.550.000 7.096.550.000 5.200.000.000 274 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 80.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000.000 120.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 625.000.000 625.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 283 Orang 283 Orang 375.000.000 375.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 35 Orang 35 Orang 320.000.000 320.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 375.000.000 608.640.000 233.640.000 62 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 5.168.530.500 5.168.530.500 - - Dinas Kesehatan 36
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 39.990.387.408 39.190.387.408 (800.000.000) (2) Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 152 Orang 152 Orang - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000.000 11.500.000.000 5.500.000.000 92 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000.000 10.500.000.000 500.000.000 5 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 1.135.000.000 1.497.000.000 362.000.000 32 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 21 Unit 21 Unit 1.050.000.000 1.350.000.000 300.000.000 29 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000 50.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 451 Orang 451 Orang 450.000.000 450.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 700 Orang 700 Orang 600.000.000 900.000.000 300.000.000 50 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 100 Orang 100 Orang 757.000.000 957.000.000 200.000.000 26 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Terselenggara Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 100 % 100 % - - 37
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000 400.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 300.000.000 100.000.000 50 Dinas Kesehatan 1 2 2 2.03 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 220.000.000 220.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 9 Unit 9 Unit 200.000.000 200.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.04 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 1 Unit 148.549.000 148.549.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 % 100 % - - 1 2 3 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 3 2.01 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000 110.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 3 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksana Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 3 2.02 1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000 110.000.000 - - Dinas Kesehatan 38
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 3 2.02 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 45 Orang 45 Orang 400.000.000 400.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 3 2.02 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 430.119.000 430.119.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 3 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 % 100 % - - 1 2 3 2.03 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 45 Orang 45 Orang 1.714.092.000 1.714.092.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pesentase Apotik dan Toko Obat serta IRTP (Indutsri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat 100 % 100 % - - 1 2 4 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tersedia Izin Apotek, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 % 100 % - - 1 2 4 2.01 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 1 Dokumen 303.730.000 303.730.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 4 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Tersedia Izin Apotek, Toko Obat, Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 % 100 % - - 39
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 4 2.03 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 511.392.000 511.392.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 100 % 100 % - - 1 2 5 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten 100 % 100 % - - 1 2 5 2.01 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 1.071.450.000 1.071.450.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten 100 % 100 % - - 1 2 5 2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 175.000.000 4.175.000.000 4.000.000.000 2.286 Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten 100 % 100 % - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 830.000.000 830.000.000 - - Dinas Kesehatan 40
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 7.467.330.519 7.467.330.519 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 339.254.208 339.254.208 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 221 Orang 48.140.000 48.140.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 936 Orang 26.121.000 26.121.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1998 Orang 61.908.000 61.908.000 - - Dinas Kesehatan 41
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 7743 Orang 22.043.000 22.043.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 561 Orang 56.774.000 56.774.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 156 Orang 19.698.000 19.698.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 108 Orang 21.105.000 21.105.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 415 Orang 29.760.000 29.760.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 195.318.000 195.318.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 21.043.456 21.043.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.458.000 38.458.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 99.374.634 99.374.634 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.927.000 38.927.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 1.876.000 1.876.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 195.573.000 195.573.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 42
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.876.000 1.876.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 233.345.000 233.345.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 Orang 1.876.000 1.876.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 1 Orang 15.008.000 15.008.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 36.102.136 36.102.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.264.371.700 1.264.371.700 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 470 Orang 58.046.000 58.046.000 - - Dinas Kesehatan 43
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2004 Orang 23.128.000 23.128.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 3855 Orang 81.744.000 81.744.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 16345 Orang 8.330.350 8.330.350 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1338 Orang 56.352.000 56.352.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 324 Orang 28.080.000 28.080.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 420 Orang 23.400.000 23.400.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 890 Orang 53.040.000 53.040.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 290.326.000 290.326.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 24.436.456 24.436.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 44.928.000 44.928.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 89.553.834 89.553.834 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.970.000 34.970.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7 Orang 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 252.072.000 252.072.000 - - Dinas Kesehatan 44
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 3.800.000 3.800.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 261.122.000 261.122.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 9.360.000 9.360.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 20 Orang 12.480.000 12.480.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.888.558.605 1.888.558.605 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 45
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 317 Orang 41.208.000 41.208.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1356 Orang 31.528.000 31.528.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 2597 Orang 48.672.000 48.672.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 10971 Orang 9.660.000 9.660.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 859 Orang 44.352.000 44.352.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 216 Orang 13.104.000 13.104.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 144 Orang 14.040.000 14.040.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 581 Orang 14.040.000 14.040.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 189.339.000 189.339.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 27.708.456 27.708.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.688.000 38.688.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 83.884.514 83.884.514 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.016.000 29.016.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 1.872.000 1.872.000 - - Dinas Kesehatan 46
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 155.284.000 155.284.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.425.000 1.425.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 195.082.000 195.082.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 6.240.000 6.240.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 1 Orang 7.488.000 7.488.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 956.065.089 956.065.089 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 47
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 308 Orang 31.143.000 31.143.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1308 Orang 30.782.000 30.782.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2800 Orang 52.104.000 52.104.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 10848 Orang 5.928.000 5.928.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 733 Orang 30.720.000 30.720.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 216 Orang 14.976.000 14.976.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 216 Orang 23.400.000 23.400.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 598 Orang 20.668.250 20.668.250 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 195.179.000 195.179.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 18.508.456 18.508.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.064.000 38.064.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 93.749.839 93.749.839 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 44.112.000 44.112.000 - - Dinas Kesehatan 48
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 Orang 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 121.004.000 121.004.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 3.050.000 3.050.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 190.631.000 190.631.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 8.736.000 8.736.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 995.653.850 995.653.850 - - Dinas Kesehatan 49
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 245 Orang 19.427.000 19.427.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1044 Orang 25.109.000 25.109.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 872 Orang 60.970.000 60.970.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 8783 Orang 7.035.000 7.035.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 590 Orang 37.030.000 37.030.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 168 Orang 19.698.000 19.698.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 204 Orang 21.105.000 21.105.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 480 Orang 23.450.000 23.450.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 198.392.000 198.392.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 22.919.456 22.919.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 43.148.000 43.148.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 102.829.491 102.829.491 - - Dinas Kesehatan 50
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 65.086.000 65.086.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang 1.876.000 1.876.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 216.209.000 216.209.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 3.450.000 3.450.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 236.273.574 236.273.574 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8 Orang 2.814.000 2.814.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1 Orang 1 Orang 26.264.000 26.264.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 36.102.136 36.102.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 51
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.676.917.144 2.676.917.144 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 534 Orang 38.610.000 38.610.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2448 Orang 31.408.000 31.408.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 3934 Orang 61.074.000 61.074.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 20264 Orang 3.510.000 3.510.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1032 Orang 23.544.000 23.544.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 396 Orang 11.232.000 11.232.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 276 Orang 28.548.000 28.548.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 1099 Orang 35.100.000 35.100.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 223.349.000 223.349.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 21.468.456 21.468.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.100.000 35.100.000 - - Dinas Kesehatan 52
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 37.983.994 37.983.994 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.634.000 40.634.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 Orang 936.000 936.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 155.142.000 155.142.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.620.000 1.620.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 194.201.000 194.201.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 21 Orang 4.680.000 4.680.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 28.791.440 28.791.440 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 433.077.331 433.077.331 - - Dinas Kesehatan 53
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 111 Orang 39.392.000 39.392.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 480 Orang 27.940.000 27.940.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 505 Orang 51.121.000 51.121.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 3956 Orang 6.566.000 6.566.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 531 Orang 31.740.000 31.740.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 72 Orang 16.884.000 16.884.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 156 Orang 21.105.000 21.105.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 210 Orang 39.865.000 39.865.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 184.117.000 184.117.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 28.358.456 28.358.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 46.900.000 46.900.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 107.250.474 107.250.474 - - Dinas Kesehatan 54
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 64.741.000 64.741.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 1.876.000 1.876.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 168.371.000 168.371.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.876.000 1.876.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 226.486.171 226.486.171 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 4.690.000 4.690.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 36.548.226 36.548.226 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 543.729.727 543.729.727 - - Dinas Kesehatan 55
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 141 Orang 35.536.000 35.536.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 600 Orang 25.600.000 25.600.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 983 Orang 47.424.000 47.424.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 4850 Orang 11.544.000 11.544.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 522 Orang 26.040.000 26.040.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 96 Orang 19.698.000 19.698.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 156 Orang 14.040.000 14.040.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 264 Orang 19.344.000 19.344.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 176.751.000 176.751.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 28.180.456 28.180.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.320.000 34.320.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 80.043.194 80.043.194 - - Dinas Kesehatan 56
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.016.000 29.016.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 624.000 624.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 159.312.000 159.312.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 186.015.000 186.015.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7 Orang 2.496.000 2.496.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.200.313.167 1.200.313.167 - - Dinas Kesehatan 57
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 283 Orang 59.592.000 59.592.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1200 Orang 32.496.000 32.496.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1954 Orang 65.208.000 65.208.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 9618 Orang 6.240.000 6.240.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1086 Orang 35.808.000 35.808.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 192 Orang 16.848.000 16.848.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 216 Orang 18.720.000 18.720.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 538 Orang 23.400.000 23.400.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 199.402.000 199.402.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 28.332.456 28.332.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.560.000 40.560.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 91.222.994 91.222.994 - - Dinas Kesehatan 58
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.512.000 27.512.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 Orang 624.000 624.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 199.220.000 199.220.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 2.496.000 2.496.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 214.434.000 214.434.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17 Orang 3.744.000 3.744.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 744.320.434 744.320.434 - - Dinas Kesehatan 59
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 265 Orang 66.467.000 66.467.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1128 Orang 26.976.000 26.976.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 58.344.000 58.344.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 9236 Orang 4.992.000 4.992.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 919 Orang 29.376.000 29.376.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 180 Orang 13.104.000 13.104.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 564 Orang 23.400.000 23.400.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 531 Orang 37.440.000 37.440.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 188.416.000 188.416.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 62.901.380 62.901.380 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.944.000 34.944.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 103.543.134 103.543.134 - - Dinas Kesehatan 60
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 26.208.000 26.208.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 4 Orang 312.000 312.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 190.320.000 190.320.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 221.381.000 221.381.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Orang 15.600.000 15.600.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 423.699.798 423.699.798 - - Dinas Kesehatan 61
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 158 Orang 16.848.000 16.848.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 673 Orang 28.096.000 28.096.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 861 Orang 49.608.000 49.608.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 5604 Orang 8.724.614 8.724.614 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 498 Orang 33.120.000 33.120.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 108 Orang 11.232.000 11.232.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 144 Orang 14.040.000 14.040.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 295 Orang 13.272.000 13.272.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 178.017.000 178.017.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 37.068.456 37.068.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 45.552.000 45.552.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 85.435.794 85.435.794 - - Dinas Kesehatan 62
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 48.696.000 48.696.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 Orang 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 136.657.250 136.657.250 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 187.209.000 187.209.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8 Orang 4.992.000 4.992.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.045.712.599 3.045.712.599 - - Dinas Kesehatan 63
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 589 Orang 24.648.000 24.648.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2508 Orang 29.408.000 29.408.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 4717 Orang 67.704.000 67.704.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 20587 Orang 7.440.000 7.440.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1564 Orang 26.880.000 26.880.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 396 Orang 6.552.000 6.552.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 204 Orang 18.720.000 18.720.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 1146 Orang 43.680.000 43.680.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 210.456.000 210.456.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 20.068.456 20.068.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 43.056.000 43.056.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 90.530.519 90.530.519 - - Dinas Kesehatan 64
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 39.648.000 39.648.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 19 Orang 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 166.920.000 166.920.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 4.200.000 4.200.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 206.988.551 206.988.551 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12 Orang 3.120.000 3.120.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 475.797.639 475.797.639 - - Dinas Kesehatan 65
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 201 Orang 27.974.000 27.974.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 852 Orang 21.374.000 21.374.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1038 Orang 50.856.000 50.856.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 7065 Orang 4.992.000 4.992.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 582 Orang 30.720.000 30.720.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 132 Orang 14.976.000 14.976.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 120 Orang 18.720.000 18.720.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 34.320.000 34.320.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 193.858.000 193.858.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 17.420.456 17.420.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 28.704.000 28.704.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 83.236.891 83.236.891 - - Dinas Kesehatan 66
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 41.832.000 41.832.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 5 Orang 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 146.328.000 146.328.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 2.250.000 2.250.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 187.346.000 187.346.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11 Orang 2.496.000 2.496.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 961.330.648 961.330.648 - - Dinas Kesehatan 67
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 335 Orang 25.736.000 25.736.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1428 Orang 32.218.000 32.218.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 2965 Orang 59.904.000 59.904.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 11955 Orang 10.311.525 10.311.525 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 673 Orang 26.880.000 26.880.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 228 Orang 13.104.000 13.104.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 276 Orang 24.024.000 24.024.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 663 Orang 60.840.000 60.840.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 202.006.000 202.006.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 35.668.456 35.668.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 38.064.000 38.064.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 87.793.794 87.793.794 - - Dinas Kesehatan 68
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 44.000.000 44.000.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 12 Orang 1.248.000 1.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 158.496.000 158.496.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 3.800.000 3.800.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 211.111.000 211.111.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 17 Orang 7.488.000 7.488.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 720.902.312 720.902.312 - - Dinas Kesehatan 69
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 259 Orang 20.566.000 20.566.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1104 Orang 33.512.000 33.512.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1754 Orang 40.248.000 40.248.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 8985 Orang 8.736.000 8.736.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 601 Orang 25.344.000 25.344.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 180 Orang 5.616.000 5.616.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 228 Orang 23.400.000 23.400.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 506 Orang 48.360.000 48.360.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 176.457.000 176.457.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 28.804.456 28.804.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 17.784.000 17.784.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 72.123.354 72.123.354 - - Dinas Kesehatan 70
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 41.208.000 41.208.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14 Orang 624.000 624.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 88.488.000 88.488.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 3.800.000 3.800.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 174.182.000 174.182.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 15 Orang 7.488.000 7.488.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 26.368.136 26.368.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 386.434.390 386.434.390 - - Dinas Kesehatan 71
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 258 Orang 33.706.000 33.706.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1097 Orang 30.028.000 30.028.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1780 Orang 39.312.000 39.312.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 9050 Orang 18.184.820 18.184.820 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 769 Orang 27.540.000 27.540.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 180 Orang 12.636.000 12.636.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 156 Orang 10.998.000 10.998.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 468 Orang 16.848.000 16.848.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 200.724.000 200.724.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 15.626.456 15.626.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 28.548.000 28.548.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 75.592.844 75.592.844 - - Dinas Kesehatan 72
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 37.278.000 37.278.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 9 Orang 1.872.000 1.872.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 90.072.000 90.072.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.080.000 1.080.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 170.837.000 170.837.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11 Orang 1.872.000 1.872.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 21.532.136 21.532.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 840.124.390 840.124.390 - - Dinas Kesehatan 73
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur 100 % 100 % - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 283 Orang 22.822.500 22.822.500 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1033 Orang 34.214.000 34.214.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1901 Orang 45.864.000 45.864.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 8823 Orang 6.561.000 6.561.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 438 Orang 35.856.000 35.856.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 168 Orang 4.212.000 4.212.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 204 Orang 22.464.000 22.464.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 444 Orang 29.250.000 29.250.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 182.954.000 182.954.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 14.222.456 14.222.456 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 29.952.000 29.952.000 - - Dinas Kesehatan 74
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 64.200.194 64.200.194 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 27.928.000 27.928.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8 Orang 936.000 936.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 112.554.000 112.554.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen - - - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.080.000 1.080.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 174.931.000 174.931.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 14 Orang 2.808.000 2.808.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 25.042.136 25.042.136 - - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - - 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 % 100 % - - 75
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Semula Menjadi Rp Rp Rp % Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Bertambah/Berkurang Plafon Anggaran Target 2023 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.186.191.670 1.186.191.670 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN - - 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah - - 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1280 Orang 52.644.000 52.644.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 5454 Orang 44.642.000 44.642.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 4452 Orang 51.004.000 51.004.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 45434 Orang 7.788.614 7.788.614 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1755 Orang 11.520.000 11.520.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1 Orang 1.836.000 1.836.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 1224 Orang 6.474.000 6.474.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 2742 Orang 43.680.000 43.680.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 362.175.000 362.175.000 - - Dinas Kesehatan 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Do
Teks dipotong karena dokumen ini sangat panjang. Unduh berkasnya untuk versi lengkap.
